《布林克现代内部审计学》(第六版上下册)

发布时间:2011-03-01浏览次数:8174文章来源:dong

【书名】《布林克现代内部审计学》(原书第6版上下册)

【作者】莫勒尔, R. (Moeller, Roert) 李海风
【出版社】中国时代经济出版社

【丛书名】华章教材经典系列(清明上河图系列)

【出版时间】20061

【语种】chi

【定价】CNY86.00 (上下册)
ISBN 9787801698056

【作者简介】罗伯特·R莫勒尔(Robert R.Moeller)具有25年以上的内部审计从业经验,他为多家公司提供内部审计咨询服务,帮助他们建立内部审计职能,并担任过《财富500强》公司的审计主管。
    
莫勒尔在芝加哥大学取得财务专业MBA,工程学学位毕业。他曾经取得CPACISAPMP以及CISSP等多项专业证书,并任职于均富(Grant Thornton)会计师事务所,是分管信息系统审计的国内董事。他在这家事务所制定了事务所范围的审计程序并直接主管信息系统审计,且全权负责芝加哥办事处的信息系统咨询业务。

【译者简介】李海风:北京德信思成投资咨询公司高级合伙人,北京大学工商管理硕士,早年就读于南京审计学校。主要从事的咨询服务领域:帮助企业建立基于COSO的内部控制体系及有效的控制自我评估方案。已出版译著:《管理审计职能》、《控制自我评估》、《审计自信系统》等。曾先后服务于国家审计署、中国注册会计师协会、华建会计师事务所等机构。
【简介】 《布林克现代内部审计学》是内部审计著作的开山之作。1942年,布林克的《现代内部审计学》第1版作为商业领导力方面的书籍出版,最新的第6版由美国著名内部控制及审计专家罗伯特·莫勒尔执笔。该书全面概括了现代内部审计的最新理念、内部控制、企业风险管理、公司治理等基本内容,并且深入透析了SOA时代的内部审计新规则,用大篇幅着重阐述了信息系统对于现代内部审计的影响。讨论了业务持续性计划和灾难恢复计划、软件能力成熟度模型,ITIL、持续笥保障审计、XBRLOLAP以及内部审计全球准等最新内容。
该书对公司管理者、审计委员会成员、内部审计师、外部审计师、咨询师而言是一本极具价值的工作参考书,可作为广大CIA考生、CCSA考生准备考试的复习用书,也可作为内部审计人员后续职业教育参考用书。

【目录】

第一部分 内部审计基础
1 内部审计基础
2 管理需要——内部审计的工作方法
3 21世纪的内部审计——《萨班斯一奥克斯利法案及共超越》
第二部分 内部控制的重要性
4 内部控制基础——COSO框架
5 理解和评估风险——企业风险管理
6 评价内部控制——404各款评估
7 全球范围的内部控制框架——Cobit以及其他的框架
第三部分 内部审计和公司治理
8 内部审计和审计委员会
9 举报方案和行为规则
10 与外部审计师合作
11 欺诈发现和预防
第四部分 管理内部审计活动
12 内部审计职业准则
13 内部审计组织与计划
14 指导和开展内部审计
15 工作底稿——记录内部审计活动
16 通过审计抽样搜样证据
17 审计报告与内部审计沟通
第五部分 信息系统对内部审计的影响
18 业务持续性计划与灾难恢复计划
19 电子商务及网络环境中的一般控制
20 软件工程、软件能力成熟度模型与项目管理
21 审核并评估应用控制
22 基础架构服务与支持交付控制
23 计算机辅助审计技术
第六部分 内部审计工具下趋势
24 HIPPA与日渐增长的隐私关注
25 持续性保障审计,XBRLOLAP
26 内部审计质量保障与ASQ质量审计
27 控制自我评估
第七部分 职业内部审计师
28 职业认证——CIACISA及其他
29 ISO与内部审计全球标准
30 现代内部审计师的未来